Онлайн-курс з податкового права
TAX LAW 8.0
Освітній онлайн-курс з податкового права в Україні і світі присвячений всім аспектам роботи юриста з податками і зборами, плануванню та управлінню ризиками в сфері оподаткування, складанню ідеальних фінансово-юридичних схем роботи над проектами.
Формат участі
Онлайн + відеозаписи
Презентації лекторів
Особистий кабінет
Інтерактивна система навчання з вашим особистим доступом до матеріалів курсу
Чому варто взяти участь в курсі?
Актуальність теми
Податкове право – найбільш динамічна галузь права в Україні, залежить не тільки від загальносвітових тенденцій, а й від соціально-політичних обставин в країні. Тому треба не тільки знати про зміни, але і впровадити їх в господарську діяльність компанії, мінімізувавши ризики!
Стабільно високий попит
«Неминучі тільки смерть і податки» (© Бенджамін Франклін).
Податки були, є і будуть завжди, і вміння не тільки рахувати їх, але і прогнозувати майбутні зміни – те, за що бізнес готовий платити юристу.
TAX LAW 8.0 _______
ПРОГРАМА КУРСУ “ПОДАТКОВЕ ПРАВО”
Модуль 1:

Спікери:
- Ігор Савчук
- Артем Середа
Питання що будуть розглянуті:
- Загальні питання податкового права.
- одаткове право сучасний стан та перспективи майбутніх змін.
- Система податків в Україні.
- Принципи оподаткування в Україні.
- Правила визначення податкового резиденства.
- Що, де, коли або останні зміни податкового законодавства України.
- Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами.
- податкові наслідки і судова практика.
- Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами: останні тенденції.
- Зміна кваліфікації господарської операції: «реальні» податкові наслідки. Case-study.
- Цивільно-правові vs трудові договори: стратити не можна помилувати.
- «Нестандартні» засоби доказування в податкових спорах щодо перекваліфікації господарських операцій.
- Остання актуальна судова практика.
- Загальні питання податкового права.
- одаткове право сучасний стан та перспективи майбутніх змін.
- Система податків в Україні.
- Принципи оподаткування в Україні.
- Правила визначення податкового резиденства.
- Що, де, коли або останні зміни податкового законодавства України.
- Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами.
- податкові наслідки і судова практика.
- Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами: останні тенденції.
- Зміна кваліфікації господарської операції: «реальні» податкові наслідки. Case-study.
- Цивільно-правові vs трудові договори: стратити не можна помилувати.
- «Нестандартні» засоби доказування в податкових спорах щодо перекваліфікації господарських операцій.
- Остання актуальна судова практика.

Модуль 2:

Спікери:
- Ігор Савчук
- Майя Святашова
- Андрій Тімонов
- Анастасія Мальцева
Питання що будуть розглянуті:
- Податкові ризики.
- Визначення податкових ризиків.
- Облік податкових ризиків і наслідків при визначенні істотних та інших умов договору.
- Податкові наслідки і ризики укладення певних видів угод (поставки, оренди, позики, кредиту, агентські угоди).
- Податкові ризики при укладанні договорів.
- Порушення термінів ЗЕД-контрактів.
- Вимоги до оформлення первинних документів і збору інших доказів при оформленні угод.
- Податкові наслідки помилок, допущених при оформленні документів, які підтверджують виконання договорів (актів, накладних тощо).
- Податкові ризики vs штрафи Держпраці.
- Податкові ризики.
- Визначення податкових ризиків.
- Облік податкових ризиків і наслідків при визначенні істотних та інших умов договору.
- Податкові наслідки і ризики укладення певних видів угод (поставки, оренди, позики, кредиту, агентські угоди).
- Податкові ризики при укладанні договорів.
- Порушення термінів ЗЕД-контрактів.
- Вимоги до оформлення первинних документів і збору інших доказів при оформленні угод.
- Податкові наслідки помилок, допущених при оформленні документів, які підтверджують виконання договорів (актів, накладних тощо).
- Податкові ризики vs штрафи Держпраці.

Модуль 3:

Спікери:
- Матвієнко Ніна
- Ольга Соловйова
- Павло Ходаковський
- Юлія Івасютин
- Артур Волошин
- Світлана Мороз
- Марина Томаш
- Микола Мішин
Питання що будуть розглянуті:
- Застосування податку на репатріацію і податкових різниць при транзакціях між резидентами і нерезидентами України.
- Визначення та типи доходів для цілей застосування податку на репатріацію (inbound/outbound investments, пасивні/активні операції, доходи з джерелом походження з України).
- Умови застосування пониженої ставки податку на репатріацію (бенефіціарний власник і look through approach, PPT, substance, застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, релевантна судова практика).
- Застосування податкових різниць при операціях з нерезидентами (participation exemption, thincap rules, ділова мета, правила ТЦО).
- Вплив КІК на оподаткування при здійсненні пасивних виплат з України (в залежності від типу контролюючих осіб, джерел походження доходу та інше) .
- Сучасний стан податкового планування в умовах деофшоризації.
- Нова епоха Transparency.
- Відкриття реєстраційних даних.
- Тенденціі деофшірізаціі.
- Чому офшори втрачають свою привабливість.
- Контроль іноземними компаніями.
- BEPS.
- Податкове структурування з використанням іноземних юрисдикцій.
- Актуальна судова практика з питань трансфертного ціноутворення.
- Форвардні контракти.
- Якість проведення економічного дослідження застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.
- Судові спори з податку на доходи нерезидентів, тлумачення концепції беніфіціарного власника.
- Судові спори з податку на додану вартість, визначення місця поставки послуг для цілей ПДВ.
- Податкове структурування і планування.
- Роялті на користь нерезидента.
- Спеціальне декларування BEPS крок 3 (розрахунок скоригованого прибутку).
- Практичне завдання. Розгляд та аналіз виконаного домашнього завдання розрахунок розміру податків, що мають бути сплачені із застосуванням Конвенції про уникнення подвійного оподаткування).
- Трансфертне ціноутворення
- Національні та міжнародні засади трансфертного ціноутворення
- Ідентифікація контрольованих операцій та пов’язаних осіб для цілей ТЦ
- Методи трансфертного ціноутворення
- Податковий контроль за ТЦ
- Практика податкових перевірок та судових спорів
- Застосування податку на репатріацію і податкових різниць при транзакціях між резидентами і нерезидентами України.
- Визначення та типи доходів для цілей застосування податку на репатріацію (inbound/outbound investments, пасивні/активні операції, доходи з джерелом походження з України).
- Умови застосування пониженої ставки податку на репатріацію (бенефіціарний власник і look through approach, PPT, substance, застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, релевантна судова практика).
- Застосування податкових різниць при операціях з нерезидентами (participation exemption, thincap rules, ділова мета, правила ТЦО).
- Вплив КІК на оподаткування при здійсненні пасивних виплат з України (в залежності від типу контролюючих осіб, джерел походження доходу та інше) .
- Сучасний стан податкового планування в умовах деофшоризації.
- Нова епоха Transparency.
- Відкриття реєстраційних даних.
- Тенденціі деофшірізаціі.
- Чому офшори втрачають свою привабливість.
- Контроль іноземними компаніями.
- BEPS.
- Податкове структурування з використанням іноземних юрисдикцій.
- Актуальна судова практика з питань трансфертного ціноутворення.
- Форвардні контракти.
- Якість проведення економічного дослідження застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.
- Судові спори з податку на доходи нерезидентів, тлумачення концепції беніфіціарного власника.
- Судові спори з податку на додану вартість, визначення місця поставки послуг для цілей ПДВ.
- Податкове структурування і планування.
- Роялті на користь нерезидента.
- Спеціальне декларування BEPS крок 3 (розрахунок скоригованого прибутку).
- Практичне завдання. Розгляд та аналіз виконаного домашнього завдання розрахунок розміру податків, що мають бути сплачені із застосуванням Конвенції про уникнення подвійного оподаткування).
- Трансфертне ціноутворення
- Національні та міжнародні засади трансфертного ціноутворення
- Ідентифікація контрольованих операцій та пов’язаних осіб для цілей ТЦ
- Методи трансфертного ціноутворення
- Податковий контроль за ТЦ
- Практика податкових перевірок та судових спорів

Модуль 4:

Спікер:
- Артем Середа
Питання що будуть розглянуті:
- Все про податкові перевірки.
- Види податкових перевірок.
- Підстави для допуску до податкових перевірок.
- Фактична податкова перевірка.
- Документальна податкова перевірка.
- Оформлення результатів податкових перевірок.
- Оскарження податкових перевірок.
- Адміністративне оскарження.
- Судове оскарження.
- Терміни оскарження.
- Все про податкові перевірки.
- Види податкових перевірок.
- Підстави для допуску до податкових перевірок.
- Фактична податкова перевірка.
- Документальна податкова перевірка.
- Оформлення результатів податкових перевірок.
- Оскарження податкових перевірок.
- Адміністративне оскарження.
- Судове оскарження.
- Терміни оскарження.

Модуль 5:

Спікери:
- Андрій Фомічов
- Андрій Тімонов
Питання що будуть розглянуті:
- Практичне завдання. Розбір балансів (в т.ч. фіктивних компаній) та звітів компаній, з метою навчатися правильно розуміти та читати вказані документи, розбір судової практики щодо стандартів бухобліку.
- Практичне завдання. Розбір балансів (в т.ч. фіктивних компаній) та звітів компаній, з метою навчатися правильно розуміти та читати вказані документи, розбір судової практики щодо стандартів бухобліку.

Модуль 6:

Спікери:
- Роман Загрія
- Лариса Антощук
- Олена Сулима
- Світлана Мороз
- Яків Воронін
Питання що будуть розглянуті:
- Судовий захист при податкових спорах.
- Особливості оскарження рішень податкових органів: коли варто одразу звертатись до суду, а коли такий спосіб захисту прав є передчасним?
- Як ефективно і якісно захистити права платника податків в суді?
- Строки звернення до суду.
- Як обрати належний спосіб захисту прав?
- Оскарження наказів на перевірку: чи є шанси?
- Особливості та обов’язок доказування у податкових спорах.
- Актуальні правові позиції Верховного Суду: співпраця з нерезидентами, індивідуальна відповідальність платника податків та принцип належної обачності, «нереальність» господарських операцій, блокування податкових накладних.
- Висновки ВС щодо операцій з елементом нереальності.
- Податкові спори щодо операцій з іноземним елементом.
- Застосування коментарів до модельної конвенції ОЕСР.
- Судова практика у справах про застосування концепції бенефіціарного власника.
- Судова практика у справах щодо постійних представництв.
- Судова практика по інших справах, пов’язаних з міжнародним оподаткуванням.
- Актуальна судова практика в податкових суперечках.
- Зразкові податкові справи.
- Податкові справи, розглянуті Великою палатою Верховного Суду.
- Практика в справах про процесуальні аспекти проведення податкових перевірок.
- Практика в справах, пов’язаних з безтоварних операціями.
- Практика по інших справах, що стосуються внутрішнього оподаткування.
- Судовий захист при податкових спорах.
- Особливості оскарження рішень податкових органів: коли варто одразу звертатись до суду, а коли такий спосіб захисту прав є передчасним?
- Як ефективно і якісно захистити права платника податків в суді?
- Строки звернення до суду.
- Як обрати належний спосіб захисту прав?
- Оскарження наказів на перевірку: чи є шанси?
- Особливості та обов’язок доказування у податкових спорах.
- Актуальні правові позиції Верховного Суду: співпраця з нерезидентами, індивідуальна відповідальність платника податків та принцип належної обачності, «нереальність» господарських операцій, блокування податкових накладних.
- Висновки ВС щодо операцій з елементом нереальності.
- Податкові спори щодо операцій з іноземним елементом.
- Застосування коментарів до модельної конвенції ОЕСР.
- Судова практика у справах про застосування концепції бенефіціарного власника.
- Судова практика у справах щодо постійних представництв.
- Судова практика по інших справах, пов’язаних з міжнародним оподаткуванням.
- Актуальна судова практика в податкових суперечках.
- Зразкові податкові справи.
- Податкові справи, розглянуті Великою палатою Верховного Суду.
- Практика в справах про процесуальні аспекти проведення податкових перевірок.
- Практика в справах, пов’язаних з безтоварних операціями.
- Практика по інших справах, що стосуються внутрішнього оподаткування.

Модуль 7:

Спікери:
- Андрій Фомічов
- Світлана Мороз
- Олександр Ситников
Питання що будуть розглянуті:
- Блокування податкових накладних – причини, допущені помилки, ефективні шляхи вирішення даних спорів у досудовому і судовому порядку, та ж ситуація з ППР (фіктивні операції): стратегія захисту.
- Блокування податкових накладних – причини, допущені помилки, ефективні шляхи вирішення даних спорів у досудовому і судовому порядку, та ж ситуація з ППР (фіктивні операції): стратегія захисту.
Курс буде цікавий:
Адвокатам / юристам юридичних компаній
Внутрішнім юристам компаній
Керівникам підприємств
Студентам
TAX LAW 8.0 _______
НАШІ спікери:

Марина Томаш
Експерт з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, CEO "Tomash Consulting"

Олександр Ситников
Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, член науково-консультативної ради при ВАСУ, викладач, тренер Національної школи суддів України

Андрій Фомічов
Адвокат, керівник юридичного департаменту Аудиторської фірми MGI PSP Audit

Артем Середа
Провідний експерт з податкового права Компанії «allTax»

Тімонов Андрій
Адвокат, радник ЮК «Ріяко і партнери»

Юлія Івасютин
Адвокат, Міжнародна консалтингова група «ICG»

Світлана Мороз
Адвокат, керуючий партнер ЮК "Dictum"

Роман Блажко
Партнер юридической фирмы «Лекс’Юс»

Павло Ходаковський
Партнер Avidbiz, адвокат, LL.M

Ігор Савчук
Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Августум»

Матвієнко Ніна
Старша консультантка в KPMG в Україні

Артур Волошин
Адвокат, начальник юридичного відділу ТОВ «КУА-АПФ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ»

Микола Мішин
Партнер, керівник практики трансфертного ціноутворення А1 Consulting

Роман Загрія
Керуючий партнер PRAVO GARANT, адвокат, арбітражний керуючий

Лариса Антощук
Податковий адвокат, Asters

Олена Сулима
Адвокат, старший юрист ЮФ «GOLAW»

Яків Воронін
Адвокат, доктор юридичних наук, власник Адвокатського бюро Якова Вороніна

Майя Святашова
Партнер юридичної компанії NCG, Адвокат Володіє великим досвідом у комплексному супроводі бізнесу з побудовою бізнес процесів

Олексій Кравченко
Засновник Академії консалтингового бізнесу

Марина Томаш

Олександр Ситников

Андрій Фомічов

Артем Середа

Тімонов Андрій

Юлія Івасютин

Роман Загрія

Лариса Антощук

Олена Сулима

Яків Воронін

Роман Блажко

Павло Ходаковський

Ігор Савчук

Матвієнко Ніна

Артур Волошин

Микола Мішин

Майя Святашова

Світлана Мороз

Олексій Кравченко
Відеозапрошення на курс TAX LAW 8.0 _______
ДИВІТЬСЯ ВІДЕОЗАПРОШЕННЯ
НАШИХ СПІКЕРІВ:
Формат проходження курсу TAX LAW

Участь онлайн
Для всіх учасників ми передбачили онлайн-участь з можливістю ставити питання в чаті під час лекції

Особистий кабінет
Ми надаємо систему навчання з доступом до особистого кабінету та матеріалів кожного модулю

Запис всіх модулів
Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу з презентаціями спікерів в своєму особистому кабінеті

Закрита спільнота
Кожен учасник може поставити питання і вирішити його колективно разом з колегами юристами в закритому чаті Telegram

Зареєструйтесь та отримайте в подарунок вебінар “Відшкодування ПДВ в Україні: умови, порядок, судова практика” Андрія Фомічова!

Андрій Фомічов
Адвокат, керівник юридичного департаменту Аудиторської фірми MGI PSP Audit
КУПУЙ КУРС У РОЗСТРОЧКУ!
Тепер придбати курс стало ще простіше завдяки покупці частинами від monobank! Заповнюйте форму, щоб дізнатися деталі.

Натисніть на кнопку нижче, щоб дізнатись вартість курсу:
Олексій Кравченко
Засновник Business consulting academy, організатор курсу
«Якщо навчання виводить вас на новий рівень кваліфікації, якщо ви отримуєте гарантії того, що ці знання застосовні в реаліях сьогоднішнього ринку, не зволікайте і докладіть зусиль для того, щоб удосконалюватися».

Дивіться відео, як проходять наші заходи
Ось уже більше п’яти років ми займаємося курсами і тренінгами для юристів. За цей час ми навчили більше 6000 юристів з 12 країн світу. Наші лектори — це експерти, які мають тільки практичними знаннями і успішно зарекомендували себе як професійні консультанти в конкретному напрямку.
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КУРС TAX LAW?
- Курс включає 8 модулів (29 лекції) в онлайн-форматі та відеозаписи + ✅ доступ до додаткової лекції в подарунок “Розблокування податкових накладних та новацій проведення перевірок під час мораторію”
- Лекції в онлайн-форматі будуть проводитися у вечірній час (з 19.00 за київським часом) по понеділках і середах.
- В онлайн-навчанні з офісу або дому можуть брати участь слухачі з будь-якої точки світу.
- По завершенні курсу учасник отримує сертифікат, що підтверджує його проходження.
- Учасники онлайн-навчання мають можливість ставити питання спікерам безпосередньо під час лекції у формі онлайн-чату.

Онлайн участь
Ви можете брати участь онлайн не виходячи з дому чи офісу
Відеозапис
Ми надамо вам записи кожного модуля і презентації спікерів
Дивіться відеозапрошення одного з наших спікерів:
Андрій Фомічов
Адвокат, керівник юридичного департаменту Аудиторської фірми MGI PSP Audit
Для чого в сучасних умовах спеціалісту будь-якої сфери володіти знаннями податкового законодавства? Навіть сумлінні платники податків нерідко виявляються заручниками неприємної ситуації, оскільки не завжди встигають відслідковувати ситуацію всередині компанії і за її межами. Глибокий аналіз податкових ризиків дає можливість уникнути небезпечних наслідків, пов’язаних із несвоєчасною реакцією на законодавчі новели або поведінку несумлінних контрагентів. Експерти, які володіють інформацією за найостаннішими змін в законодавстві і мають практичний досвід роботи в сфері оподаткування, допоможуть знизити ризики за допомогою ефективних методів.
Саме тому ми створили наш курс TAX LAW, в ході якого:
- ви опануєте знаннями податкового законодавства
- сміливо зможете проходити будь-які податкові перевірки
- ви опануєте знаннями бухгалтерського обліку
- зможете займатися податковим плануванням використовуючи іноземні офшорні компанії
- зможете ефективніше захищати інтереси своїх клієнтів
Відповіді на найчастіші питання:
Який формат занять?
Які технічні особливості для прослуховування курсу?
Чи передбачений відеозапис вебінару?
Чи передбачена можливість ставити питання спікерам?
Чи можу я ділитись посиланнями на лекції, матеріалами курсу чи доступом до особистого кабінету з третіми особами?
За недотримання цього Правила учасника виключають з курсу без права відновлення, кошти сплачені за курс, в такому випадку, поверненню не підлягають.